B. van Stiphout
Uitgaven
3,14%Inkomsten
69,6%Saldo
Programma 8. Financiën & Belastingen
Uitgaven
3,14%Inkomsten
69,6%Saldo
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Beoogd maatschappelijk effect | Doelstellingen |
---|---|
Goed en degelijk financieel beleid | 1. Goede bewaking van de financiële consequenties van besluitvorming en uitvoering op het verloop van de meerjarenbegroting |
Lastendruk passend bij voorzieningenniveau | 2. Afstemming van lasten voor inwoners/bedrijven op de kosten voor het voorzieningenniveau |
Relevante beleidsnota's in dit programma
Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programmaNaam | Periode | Vastgesteld in de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
---|---|---|---|
Financiële verordening 2023 | 2023 e.v. | december 2023 | onbepaald |
Nota reserves en voorzieningen | 2019 e.v. | februari 2019 | onbepaald |
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen | 2015 e.v. | februari 2015 | onbepaald |
Nota activering, waardering en afschrijving | 2006 e.v. | januari 2006 | onbepaald |
Belasting-/legesverordeningen | jaarlijks | november 2023 | eind 2024 |
Wat gaan we daarvoor doen?
Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?Goed en degelijk financieel beleid
Lastendruk passend bij voorzieningenniveau
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programmaDienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei voert de bedrijfsvoeringstaken uit op terrein van financiën en planning & control. Daarmee levert zij een bijdrage aan het opstellen van de begroting en andere P&C documenten, interne controle en rechtmatigheid en dergelijke.
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.
Omschrijving | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
0.10 Mutaties reserves programma 8 | 2.027 | 662 | 1.228 | 0 | 0 | 0 | |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 2.200 | 174 | 40 | 280 | 82 | -26 | |
0.5 Treasury | 105 | 136 | 34 | -105 | 4 | 83 | |
0.61 OZB woningen | 214 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |
0.62 OZB niet-woningen | 56 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
0.64 Belastingen overig | 165 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
0.8 Overige baten en lasten | 107 | 954 | 747 | 1.902 | 3.070 | 4.687 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | -228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Lasten | 4.647 | 2.149 | 2.273 | 2.301 | 3.380 | 4.968 | |
Baten | |||||||
0.10 Mutaties reserves programma 8 | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.5 Treasury | 107 | 34 | 56 | 56 | 56 | 55 | |
0.61 OZB woningen | 5.365 | 5.595 | 5.822 | 6.056 | 6.330 | 6.592 | |
0.62 OZB niet-woningen | 1.498 | 1.536 | 1.626 | 1.683 | 1.750 | 1.814 | |
0.64 Belastingen overig | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 38.443 | 40.230 | 41.929 | 41.156 | 42.825 | 44.469 | |
0.8 Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Baten | 46.525 | 47.470 | 49.508 | 49.026 | 51.036 | 53.004 | |
Saldo (baten -/- lasten) | 41.878 | 45.320 | 47.235 | 46.725 | 47.656 | 48.036 |
Voorgestelde aanpassingen
Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingenOnderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.
8. Financiën & Belastingen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Onroerendezaakbelasting | 56.081 | 104.930 | 196.327 | 262.302 |
Algemene uitkering: decembercirculaire 2023 | 293.123 | 233.479 | 250.955 | 266.615 |
Algemene uitkering: meicirculaire 2024 | -45.693 | 788.813 | 691.739 | 698.377 |
Indexeringen ten laste van stelpost inflatie (tegenhanger andere programma's) | 2.699.769 | 2.757.272 | 2.784.894 | 2.394.306 |
Aanvulling stelpost inflatie | -150.000 | -500.000 | -200.000 | -350.000 |
Aanvulling stelpost areaaluitbreiding vanuit areaal ozb | -8.769 | -20.088 | -35.690 | -53.408 |
Aanpassing rente (tegenhanger andere programma's) | 602.730 | 679.710 | 209.712 | -91.942 |
Storting 75% van positief resultaat 2025 in algemene reserve | -119.578 | |||
Totaal programma 8 | 3.327.663 | 4.044.116 | 3.897.937 | 3.126.250 |
Toelichtingen
Onroerendezaakbelasting
De OZB wordt alleen verhoogd met de reguliere vastgestelde index (3,3%) en daarnaast areaaluitbreiding. Dit is een kleine aanpassing ten opzichte van de meerjarenraming vanuit vorig jaar. Zie ook de paragraaf lokale heffingen.
De stijging als gevolg van de indexatie storten we bij in de stelpost inflatie. De areaaluitbreiding voegen we toe aan de stelpost areaaluitbreiding.
Algemene uitkering
Deze bedragen komen voort uit de circulaires van het Rijk. Het gaat om de wijziging in de algemene uitkering die wij van het Rijk ontvangen ten opzichte van de voorgaande circulaire.
Indien deze wijzigingen samenhangen met aanvullende taken en/of kosten voor ons als gemeente hebben we deze kosten meegenomen bij het betreffende programma.
De informatie uit de circulaires wordt altijd met raadsinformatiebrieven gedeeld met de raad. De septembercirculaire 2024 wordt direct na opstellen van deze begroting geanalyseerd en via een raadsinformatiebrief gecommuniceerd, met een voorstel voor verwerking ervan in de begroting 2025.
Indexeringen ten laste van de stelpost inflatie / aanvullingen stelpost inflatie
Bij de programma's 1 tot en met 7 zijn diverse kosten verhoogd als gevolg van loon- en prijsstijgingen. Daarvoor biedt programma 8 dekking vanuit de stelpost inflatie. Deze stelpost wordt gevoed vanuit de circulaires algemene uitkering. Omdat de prijsstijgingen in 2024 en 2025 sterker zijn dan waarvoor we zijn gecompenseerd vanuit het Rijk is een aanvullende storting nodig de komende jaren.
Stelpost areaaluitbreiding vanuit areaal ozb
Zie hierboven bij ozb.
Aanpassing rente
Door de aanpassingen en temporisering van diverse investeringen is de financieringsbehoefte gewijzigd ten opzichte van 2024. De eerste jaren is deze flink verlaagd (zie ook paragraaf financiering). Wel is er een lening geherfinancierd met hogere rentelasten tot gevolg. Omdat met deze hogere lasten al rekening was gehouden vallen per saldo de rentelasten lager uit.
Storting 75% van positief resultaat 2025 in algemene reserve
Om een buffer voor de toekomstige onzekere tijden te vormen is bij de begroting 2023 besloten om 75% van het begrotingsresultaat, mits positief, al bij de begroting in de algemene reserve te storten.