Uitgaven

4,1%
€ 2.918
x €1.000
4,1% Complete

Inkomsten

0,08%
€ 55
x €1.000
0,08% Complete

Saldo

7182%
€ -2.863
x €1.000

Programma 2. Veiligheid & Handhaving

Uitgaven

4,1%
€ 2.918
x €1.000
4,1% Complete

Inkomsten

0,08%
€ 55
x €1.000
0,08% Complete

Saldo

7182%
€ -2.863
x €1.000

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Gemeente waar inwoners, ondernemers en bezoekers zich veilig voelen 1. Ervaren veiligheid door inwoners niet lager dan nu
2. Gerichter toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden
Gemeente waar kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien zonder middelengebruik, overlast en criminaliteit. 3. Lager percentrage kinderen en jongeren die middelen gebruiken, overlast veroorzaken en/of in criminaliteit terecht komen
Maximale zelfredzaamheid bij inwoners binnen hun eigen mogelijkheden 4. Meer bewustwording creëren over o.a. babbeltrucs, brandveiligheid en digitale weerbaarheid
5. Betere bescherming van kwetsbare groepen inwoners tegen de gevaren van mensenhandel (uitbuiting)
Juiste en adequate hulpverlening voor personen met onbegrepen gedrag. 6. Betere vroegsignalering
Adequate aanpak van woonoverlast 7. Betere vroegsignalering

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Kadernota Veiligheid 2019-2022 (Integraal Veiligheidsplan) 2019-2022 juli 2019 2025 vervangen door Integraal Veiligheidsplan (IVP)
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nuenen c.a. 2020 juli 2020 2025
Regionaal Risicoprofiel VRBZO 2019 2024
Regionaal Beleidsplan VRBZO 2020-2025 2026
Regionaal Crisisplan VRBZO 2024-2028 2028

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Jaarrekening 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Verwijzingen HALT* aantal per 10.000 jongeren 10 12 13
Winkeldiefstallen* aantal per 1.000 inwoners 0,8 0,9 0,8
Geweldsmisdrijven* aantal per 1.000 inwoners 1,1 1 0,9
Diefstallen uit woningen* aantal per 1.000 inwoners 1,7 2 1,8
Vernielen en beschadigingen (in de openbare ruimte)* aantal per 1.000 inwoners 1,2 2 1,9
Aantal RIEC-casussen aantal 1 4 2
Aantal Bibob-onderzoeken aantal eigen toetsen plus aantal adviesaanvragen Landelijk Bureau 20 20 15
Aantal gesloten panden op basis van Wet Damocles aantal 2 4 4

* verplichte indicatoren op grond van BBV

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

Bij veroorzakers van ernstige overlast of criminaliteit met complexe problemen op diverse gebieden zijn vaak meerdere partijen (zorgorganisaties, justitiële organisaties en/of gemeente) betrokken. Bij de aanpak met betrekking tot deze personen is het effectiever om de inspanningen van deze verschillende partijen op elkaar af te stemmen. Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost verzorgt onder andere de procesregie op complexe casuïstiek met het doel (nieuwe) strafbare feiten te verminderen en te voorkomen. Met deze aanpak levert het Zorg- en Veiligheidshuis een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in alle 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant.

De focus voor het Zorg- en Veiligheidshuis ligt in 2025 op het verbeteren en borgen van de kwaliteit van de beschreven kerntaken en het professionaliseren van de organisatie als zelfstandig werkgever. Voor het jaar 2025 gaat het Zorg- en Veiligheidshuis uit van het bestaande dienstverleningsaanbod en wordt dus niet ingezet op een verdere (personele) uitbreiding. Verder wil het Zorg- en Veiligheidshuis onderzoeken hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen als knooppunt in de regionale (bestuurlijke) samenwerking op het gebied van zorg en veiligheid. 

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

VRBZO werkt ook in 2025 op basis van een uitvoeringsjaarplan aan de in de visie 2025 vastgestelde speerpunten en thema's: Samen voor veilig, Weerbare samenleving en Toekomstbestendige organisatie.

VRBZO ontvangt extra gelden van het Rijk om meer te investeren in crisisbeheersing. De gelden worden besteed aan de verbetering van crisisbeheersing en informatievoorziening in de regio, en aan een bijdrage aan landelijke verbetering van informatievoorziening.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

De ODZOB voert voor de gemeente alle milieutaken uit op het gebied van vergunningverlening en toezicht en handhaving (VTH). Voor dit programma zijn met name de werkzaamheden in het kader van toezicht en handhaving van belang. Hiervoor wordt jaarlijks een dienstverleningsovereenkomst afgesloten en een werkprogramma afgesproken. De omgevingsdienst wordt ook ingeschakeld voor allerlei sectorale adviestaken, zoals op het gebied van bodem, geluid, asbest, geur, etc. De volgende ontwikkelingen krijgen ook in 2025 aandacht:

  • Omgevingswet: De invloed van deze wet op de ODZOB en de gemeenten is groot. Keuzes in de omgevingsvisie en - plannen van de deelnemende gemeenten hebben grote impact op de taakuitvoering en organisatie. De interne samenwerking met de deelnemende gemeenten en met externe partijen wordt hierdoor steeds belangrijker.
  • Advisering en kennisuitwisseling over grote inhoudelijke thema's die vanuit het VTH-domein veel impact hebben op de leefomgeving. Het gaat daarbij om de volgende thema's: klimaat & energie/duurzaamheid, toekomstbestendige veehouderij, bodem, asbest, gezondheid, ondermijning.
  • Verdere ontwikkeling van de kwaliteit en efficiency. Dit vergt voortdurend aandacht met daarin een belangrijke positie voor standaardisering van werkprocessen en ontsluiting van informatie. Onderdeel van de informatievoorziening is een goede basisregistratie met een actueel regionaal inrichtingenbestand.
  • De ODZOB sluit aan bij het Dommelstroom Interventieteam. 

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.312 1.513 1.582 1.577 1.577 1.577
1.2 Openbare orde en Veiligheid 1.863 1.563 1.336 1.252 1.252 1.252
Totaal Lasten 3.175 3.076 2.918 2.829 2.829 2.829
Baten
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 43 36 36 36 36 36
1.2 Openbare orde en Veiligheid 677 547 19 19 19 19
Totaal Baten 720 583 55 55 55 55

Voorgestelde aanpassingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

2. Veiligheid & Handhaving 2025 2026 2027 2028
Stijging bijdrage GR VRBZO (ten laste van stelpost inflatie, zie programma 8) -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
Budget ondermijning -70.000
Overige indexering ten laste van stelpost inflatie -20.440 -20.440 -20.440 -20.440
Totaal programma 2 -170.440 -100.440 -100.440 -100.440

Toelichtingen

Stijging bijdrage VRBZO
De begroting is gebaseerd op de vastgestelde begroting 2025 van de Veiligheidsregio (VRBZO).

Budget ondermijning

De aanpak op bedrijventerrein Eeneind wordt voortgezet in 2025 (o.a. cameratoezicht, exploitatievergunningen voor autobranche gerelateerde bedrijven) en aandacht voor leegstaande panden/bedrijven.

Overige indexeringen
Voor indexeringen beschikken we over een stelpost die is opgenomen in programma 8.