Uitgaven

2,46%
€ 1.749
x €1.000
2,46% Complete

Inkomsten

0,16%
€ 112
x €1.000
0,16% Complete

Saldo

4108,78%
€ -1.638
x €1.000

Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

Uitgaven

2,46%
€ 1.749
x €1.000
2,46% Complete

Inkomsten

0,16%
€ 112
x €1.000
0,16% Complete

Saldo

4108,78%
€ -1.638
x €1.000

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Toekomst bestendig centrum 1. Levendiger, aantrekkelijker en compacter maken van het centrum
Duurzame bedrijventerreinen 2. Duurzamere bedrijventerreinen en bedrijvigheid
Vrijetijdsbesteding in balans 3. Meer toeristische aantrekkingskracht
Natuurlijke en economische kwaliteit in het buitengebied 4. Hogere kwaliteit van het natuur-inclusief agrarisch landschap
5. Betere ondersteuning aan agrarische ondernemers bij omschakeling en/of nevenfuncties bij hun bedrijf

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Intergemeentelijke structuurvisie Rijk van Dommel en Aa 2011 e.v. juli 2011 n.v.t.
Detailhandelsvisie Stedelijk Gebied Eindhoven 2024 e.v. september 2015 n.v.t.
Vlekkenplan + Centrum Nuenen 2023 2023 e.v. september 2023 n.v.t.
Regionale programmering bedrijventerrein Stedelijk Gebied Eindhoven 2021 e.v. september 2021 december 2024
Verordening reclamebelasting jaarlijks november 2022 november 2024
Structuurvisie ruimtelijke beeldkwaliteit kern Nuenen - De Wereld van Van Gogh 2019 e.v. februari 2020 n.v.t.
Toekomststrategie “Groots, een hoogstaand en toegankelijk voorzieningen aanbod in het Stedelijk Gebied Eindhoven” 201 e.v. juli 2021 n.v.t.
Omgevingsvisie Nuenen 2021 e.v. september 2021 onbepaald
Nota Duurzaamheid 2019-2023 december 2019 zomer 2025
Transitievisie Warmte voor de gemeente Nuenen 2021 e.v. september 2021 2026
Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Metropoolregio Eindhoven 2022 e.v. december 2021 onbepaald
Beleidsnota Erfgoed ‘Bouwstenen voor de toekomst' 2023 e.v. oktober 2023 onbepaald

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Jaarrekening 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Aantal banen in de recreatie en toerisme sector aantal banen 29,1 23 30
Kantoorgebouwen met energielabel C of hoger % van totaal aantal kantoorgebouwen met energielabel C of hoger 80 60 85
Bezoekersaantallen Van Gogh Village Museum aantal 34.266 32.500 40.000
Opbrengst toeristenbelasting 26.706 24.150 24.150

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Metropoolregio Eindhoven (MRE)

Binnen deze samenwerking wordt er gewerkt aan een solide en duurzame economische structuur binnen de regio. Met gelden uit het Stimuleringsfonds wordt het innovatievermogen in het brede MKB gestimuleerd. Ook Nuenense ondernemers kunnen hiervoor in aanmerking komen. 

Metropoolregio Eindhoven en de gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen trekken gezamenlijk op om Landgoed Gulbergen te ontwikkelen.

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Lasten
0.10 Mutaties reserves programma 7 850 0 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 189 283 289 239 189 189
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 46 38 37 37 37 37
3.4 Economische promotie 61 137 84 84 84 84
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 655 1.038 1.148 1.788 1.476 1.470
5.4 Musea 50 53 65 65 65 65
5.5 Cultureel erfgoed 12 13 126 126 126 126
Totaal Lasten 1.863 1.562 1.749 2.340 1.977 1.971
Baten
0.10 Mutaties reserves programma 7 869 105 50 264 214 214
3.1 Economische ontwikkeling 11 5 9 9 9 9
3.4 Economische promotie 51 35 35 35 35 35
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 42 18 18 18 18 18
Totaal Baten 972 162 112 325 275 275

Voorgestelde aanpassingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

7. Economie, Toerisme & Recreatie 2025 2026 2027 2028
Parkmanager (ten laste van bestemmingsreserve) -50.000 -50.000
Dekking bestemmingsreserve voor parkmanager 50.000 50.000
Uitvoeringsbudget erfgoedbeleid -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Opstellen evenementenvisie en -beleid -50.000
Overige indexering ten laste van stelpost inflatie -33.100 -33.100 -33.100 -33.100
Totaal programma 7 -133.100 -83.100 -83.100 -83.100

Toelichtingen

Parkmanager (dekking bestemmingsreserve)
Zie toelichting duurzamere bedrijventerreinen en bedrijvigheid.

Uitvoeringsbudget erfgoedbeleid
Zie toelichting meer passende toeristische en recreatieve voorzieningen.  

Opstellen evenementenvisie en -beleid
Budget benodigd voor de totstandkoming van de evenementenvisie en het -beleid, zie toelichting meer passende toeristische en recreatieve voorzieningen. 

Indexering
Voor indexeringen beschikken we over een stelpost die is opgenomen in programma 8.