Samenvatting

In 2022 is na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuw gemeentebestuur aangetreden. De raad heeft in goed constructief overleg een raadsagenda voor de bestuursperiode 2022 - 2026 vastgesteld. In deze raadsagenda is een aantal thema's op hoofdlijnen opgenomen die door alle zeven raadsfracties worden onderschreven. De raadsagenda is door de coalitiepartijen nader uitgewerkt op inhoud en financiën en zij hebben nog een aantal eigen thema's toegevoegd. Dit heeft geresulteerd in het coalitieprogramma 2022 - 2026 Samen Werken aan Nuenen. De uitvoering hiervan is uitgewerkt in het collegeprogramma.

Allereerst hebben we met de begroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026 een pas op de plaats gemaakt. We zagen ons hiertoe genoodzaakt gelet op de sterk stijgende bouwkosten, hoge inflatie, hoogte langlopende leningen en onzekerheid rondom de hoogte van de rijksbijdrage vanaf 2026. Daarom hebben we besloten om een realitycheck te doen op een aantal grote investeringsprojecten, zoals de Hongerman, het Klooster en de Bundelroutes. Deze processen zijn in 2022 in gang gezet. De uitkomsten worden in 2023 aan de raad voorgelegd.

In verband met de kosten voor de opvang van Oekraïners hebben wij rijksgelden ontvangen. Het is ons afgelopen jaar gelukt om de kosten beperkt te houden waardoor er meer rijksgelden zijn ontvangen dan er door de gemeente kosten zijn gemaakt. We verwachten in 2024 nog wel kosten te moeten maken voor de opvang van vluchtelingen, zowel uit de Oekraïne als andere landen. Daarom  stellen we bij de jaarrekening voor om het resterende deel van de rijksgelden beschikbaar te houden voor de opvang van vluchtelingen.

De beperkende maatregelen als gevolg van de coronapandemie liggen inmiddels achter ons. De gelden die we vanuit het Rijk hebben ontvangen, zijn conform eerdere besluitvorming van uw raad gestort in de bestemmingsreserve Rijkscompensatie coronacrisis. In 2022 hebben we nog een deel van deze gelden gericht ingezet. In de bestemmingsreserve resteert nog een bedrag van € 352.126,-. Wij willen bij de jaarrekening aan uw raad voorstellen deze bestemmingsreserve op te heffen en de resterende gelden over te brengen naar de algemene reserve.

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van ruim € 6,2 miljoen. Hiervan is een groot deel afkomstig van de grondexploitaties. Op hoofdlijnen zijn de oorzaken van het resultaat, voor zover dat afwijkt van het begrote resultaat, als volgt:

Begroot Gerealiseerd Afwijking
Wmo/jeugd -9.362.000 -8.647.000 -715.000
Opvang Oekraïense vluchtelingen 0 707.000 -707.000
Grondexploitaties -470.000 1.597.000 -2.067.000
Algemene uitkering gemeentefonds 36.072.000 36.494.000 -422.000
Overige afwijkingen -786.000
Resultaat 1.537.000 6.234.000 -4.697.000

Enkele bedragen werken door in 2023 waartoe wij een voorstel voor resultaatbestemming doen, zie volgende bladzijde.

De schuldenpositie blijft onverminderd hoog, maar de reservepositie verbetert sterk. De ratio weerstandsvermogen is in 2022 gestegen van 1,52 naar 1,96. Met bovengenoemde resultaten en de daarbij horende voeding van de reserves verbetert de financiële positie nog verder.